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多稅種聯動+“三庫一圖”監管下涉稅疑點指標分析與爭議化解 北京:2025年12月18日
隨著稅務征管系統的數字化轉型升級,以及八部門的聯合治稅,越來越多的涉稅數據匯總到稅務部門。有了這些數據,結合風險指標模型,稅務機關除了就單一稅種進行風險比對,還可以通過多稅種聯動,分析比對企業的涉稅問題。與此同時,稅局逐步形成了風險案例庫、作案手法庫、風險策略庫三個核心數據庫以及一個風險防控布防圖,進一步提升了稅務監管......
多稅種聯動監管下“業、財、法、稅”四維一體涉稅實操攻堅 上海:2025年12月16日
隨著金稅四期的建設和數電發票的推廣使用,稅務監管的數字化、智能化能力進一步提升,聚焦精確執法、精準監管,真正做到“無風險不打擾、有違法要追究、全過程強智控”。面對新的監管態勢,企業財稅人員如果不及時更新認知、升級思維、優化實操處理,極易將自己置于不利位置,職業風險陡升。依托智慧稅務建設,監管部門......
政策業務梳理暨匯算涉稅事項調整與補救 成都:2025年12月18日
1.企業 CFO、財務總監、財務經理、稅務經理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關人員;2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士;【課程大綱】第一部分:增值稅實施條例逐條精講(增值稅實施條例在12月18日開課前肯定出臺,具體內容根據實施條例確定)第二部分:稅收新政策★國務院令810號《互聯網平臺企業涉......
增值稅法前瞻下的匯算清繳重構——規則解析、差異協同與最優規劃 成都:2025年12月18日
一、增值稅法及實施條例核心要點深度解析(條例出臺后做相應調整)1.實施條例正式稿核心變化對企業所得稅匯繳的直接影響2.納稅義務發生時點變化:增值稅應稅時點與所得稅收入確認的協調3.價外費用界定擴大:對所得稅收入總額的影響及合同條款優化建議4.進項稅額抵扣規則重構:與所得稅成本費用扣除的差異協調5.過渡期政策安排與匯繳準......
企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范 廣州:2025年12月19日
每年一度的年終結算、年終關賬、年終清算、年終盤點、風險自查等一系列財稅處理事項,相當于是對財務人員的一次大考,加之社保入稅、個稅新政、減稅降費的不斷調整等一系列財稅變革,都會對年終關賬造成一定的影響。那么,面對如此多的工作項目、營商環境的變化,我們該如何正常、有序的開展年度關賬呢?如何才能有效的規避涉稅風險呢?如何才能......
“業務流-數據流-合同流-票據流”全鏈條合規體系構建 廣州:2025年12月23日
中高層管理人員、商務人員、財務總監、財稅人員、 主管會計等課程大綱第一部分:重要稅制改革對國民營企業影響與財務職能重塑1、全國稅務稽查工作會議釋放出哪些信號2、樂企系統的逐步上線,企業高管人員、財務人員應如何做好預判及規劃3、稅費信用一體化:廢止9份舊規,社保/非稅首次納入評價4、監管邏輯升級:從“以票控稅......
稅務會計培訓內訓課程
建筑施工企業稅務管稅務風險控制和納稅籌劃以及稽查風險應對 主講:王老師
建筑企業點多面廣,經營模式多樣,掛靠、共享、轉分包、總分機構經營等,同時營改增后發票管理上了新臺階,稅務征管查也納入重中之重,新收入準則啟用后如何賬務處理,涉稅處理,都需要諸如合同管理、票據管理、模式管理的規范,都需要提上議事日程,打好準備,鋪好基礎。課程收益:1、強化財務核算基礎,促進財務規范;2、合同簽訂涉稅條款嚴......
最新稅收政策講解 主講:王老師
1、對最新稅收政策有整體把握2、對各個稅種改革的具體掌握3、運用政策進行納稅籌劃課程大綱一、我國當前的稅收環境1、我國當前的八大稅情2、稅收和GDP的九大分配二、第四輪稅改的主要內容1、增值稅的改革思路及其營業稅改增值稅問題2、所得稅的“兩稅合一”3、個人所得稅的改革思路4、房產稅的改革思路5、......
立足稅務總局看稅務稽查——企業稅務風險防御體系建設 主講:郝老師
金稅三期基礎上的金稅四期正在到來,以票管稅正在向信息管稅過渡的關鍵階段,納稅人在關注發票稅務風險的同時,更要關注對外報出的涉稅信息的合法性以及相關涉稅信息的邏輯關系的合理性;在關注合規納稅基礎上少交稅的同時,更要關注一旦被稅務稽查后如何避免損失或者將稅收損失降到盡可能低的程度;在關注涉稅一般違法的危害的同時,更應關注涉......
