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國有企業合規管控暨經營管理合規管理合同合規管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范 長沙:2025年12月23日
國有企業董事、監事、總經理、董秘及其他高層管理者;企業總會計師、財務總監、財務部門轉崗從事內部審計的負責人;各單位相關部門負責合同管理、審計合規、資產及債權管理、資本運營、法律法務、市場營銷、招標采購、基建工程等相關人員;風險、法務、內控合規部門,信息化建設部門等。課程大綱:第一部分:國有企業合規管控與法律風險防控一、......
智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班 北京:2026年01月27日
第一部分 智能化時代下法務、合規、風險、內控、審計一體化管理實務(一)風險管控最新要求及政策解讀1.國內外風險管理與內部控制的規范與指引;2.國家層面風險管控方面政策解讀;3.國務院國資委最新法治建設、內控監管要求;4.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇。(二)合規管控與......
全國紀檢監察干部監督執紀精研業務強本領、淬火礪劍鑄鐵軍”專業能力提升研修班 廣州:2026年01月19日
(一)貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題(二)最新紀檢監察相關法規政策解讀專題1.《中央八項規定》《中央八項規定實施細則》理解與適用解析;2.新修訂《中華人民共和國監察法》(2025版)理解與適用解析;3.《國有企業管理人員處分條例》(2024年)理解與適用解析;4.《中國共產黨巡視工作條例》(2024年)理解與適用......
智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班 哈爾濱:2026年01月13日
國務院國資委發布的《中央企業合規管理辦法》為建立健全合規管理體系提供了指引和方向,明確規定內控風險合規法律應融合管控。在實務中,企業內部監督體系還有審計的存在,應該要實現法務、合規、風險、內控、審計一體化整合。如何在目前監管體系建設的基礎上,做到一套流程制度應對多方監管要求?在國資委大監督體系的方針引領下,如何做出管理......
流程體系建設培訓內訓課程
《企業流程優化及流程體系建設特訓營》 主講:趙老師
實現卓越績效是所有企業和組織的共同追求。面對激烈的競爭環境,如何提升組織的競爭力和生存能力是共同的挑戰。目前管理思想和方法層出不窮:質量管理、風險管理、戰略成本管理、精益管理、客戶管理、合規內控、戰略管理……但無論什么管理,都只是手段,是藥方,而企業的核心價值鏈、業務流程體系架構以及核心流程......
建設項目全過程審計 主講:邱老師
建設項目全過程審計是內部審計中的重要審計形式之一,建設項目全過程審計是典型的綜合審計的模式,需要運營審計和工程審計人員緊密結合起來,綜合得出判斷。邱健老師秉承多年內部審計經驗,在多家公司開展建設項目全過程審計的實踐,設計了此課程。幫助學員迅速掌握建設項目全過程審計的思路、方法、工具等,從而更好地在公司開展審計工作,為公......
最佳內部控制、薩氏法案、風險管理與危機管理實踐 主講:王老師
總經理;副總經理,首席執行官,首席財務官,財務總監,財務經理,會計經理,內部審計經理等培訓大綱:第一部分:基礎的背景、控制模型與相應的實踐1.內部控制綜合分析2.公司治理分析3.個人舞弊的自我合理化分析4.職業經理道德分析5.企業實證分析6.美國與中國內部控制實踐最新狀態7.美國的基本法律框架8.中國的基本法律框架9.......
商業銀行貸后風險管理與不良資產處置 主講:卜老師
了解商業銀行信貸風險的基本規律,掌握銀行信貸業務的風險形式與防控措施與技能,重點掌握貸后風險管理能力的提升,強化貸后風險預警,把銀行信貸風險控制在可承受范圍內,為商業銀行的可持續發展保駕護航。培訓大綱:一.貸后管理的操作流程1.建立臺賬2.日常監控3.貸后檢查4.貸后評估5.預警報告6.制定策略7.貸款收回8.監督檢查......
